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業(yè)務(wù):租入設(shè)備 用于租出 6.7.8月份租入的設(shè)備 未付款,10月收到發(fā)票,未付款 租入時和收到發(fā)票時怎么做賬務(wù)處理

84785035| 提問時間:2022 01/05 11:43
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陳詩晗老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,高級會計師
你好,同學(xué)。 借,管理費用 貸,其他應(yīng)付款 借,其他應(yīng)付款 貸,銀行存款
2022 01/05 11:49
84785035
2022 01/05 11:59
我們的業(yè)務(wù)是租入 在租出哦 為什么不是主營業(yè)務(wù)成本呢?
84785035
2022 01/05 12:01
老師我主要想知道 實際發(fā)生租入業(yè)務(wù) 怎么做賬。拿到發(fā)票后又怎么做賬 實際發(fā)生業(yè)務(wù)和拿到發(fā)票隔了幾個月
陳詩晗老師
2022 01/05 12:02
那如果說你是租進來再租出去,前面給你的賬戶處理,你把管理費用換成主營業(yè)務(wù)成本就行了。么你收租金的時候,就是借其他應(yīng)收款,同時貸主營業(yè)務(wù)收入,同時貸應(yīng)交稅費。完了之后收錢的時候就是借銀行存款貸其他應(yīng)收款。
84785035
2022 01/05 12:22
那我是在789月做還是在收到發(fā)票后做?
84785035
2022 01/05 12:23
借主營業(yè)務(wù)成本 貸應(yīng)付賬款 是在789月做賬 還是在收到發(fā)票做賬
陳詩晗老師
2022 01/05 12:31
沒有按照權(quán)責(zé)發(fā)生制,你直接每個月月末就做賬處理,后面收到發(fā)票作為附件處理就行了。
84785035
2022 01/05 12:38
收到發(fā)票 不需要做賬,直接把附件放到對應(yīng)月份的賬里面就可以了嗎?
84785035
2022 01/05 12:38
那 發(fā)票金額和 入賬金額有差異怎么處理呢?
陳詩晗老師
2022 01/05 12:39
如果說有差異,按差異進行調(diào)整,就行了。
84785035
2022 01/05 12:48
我入賬時間和發(fā)票時間有差異 稅務(wù)上有沒有影響呀
陳詩晗老師
2022 01/05 13:03
沒有跨年度,都沒有問題。
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