問題已解決

老師,麻煩問一下,21年進了一筆成本票,稅號錯了,這樣的情況怎么辦,在21年已經(jīng)入成本了,可以讓對方現(xiàn)在開發(fā)票,直接附21年成本里面嗎?跨年得

84785016| 提問時間:2022 01/05 08:31
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
你好,可以的,可以這么做的。
2022 01/05 08:36
84785016
2022 01/05 09:16
錯誤的發(fā)票需要復(fù)印也附在后面嗎
郭老師
2022 01/05 09:17
你好,對的是的,是這么做的。
84785016
2022 01/05 10:22
老師,麻煩問一下,以前年度損益調(diào)整可以充抵今年的稅前利潤嗎?
84785016
2022 01/05 10:24
去年成立的公司,費用沒有入賬,今年通過以前年度損益調(diào)整做到今年,這筆費用可以在今年減掉之后算企業(yè)所得稅嗎?稅務(wù)去年是企業(yè)所得稅是0申報的,今年報表怎么改
郭老師
2022 01/05 10:27
他可以抵扣二一年的,比如你在二年做的以前年度損益調(diào)整,他抵扣的事兒一年的所得稅。
郭老師
2022 01/05 10:27
企業(yè)所得稅納稅調(diào)整明細(xì)表扣除項目,其他填寫稅收金額。
84785016
2022 01/05 10:29
嗯嗯,年底無論是小規(guī)模還是一般納稅人都需要填寫財務(wù)報表和利潤表對吧
郭老師
2022 01/05 10:34
好對的是的,需要這么做。
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