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請問,北京建筑業(yè)一般人,12月征期交了700的增值稅,現(xiàn)在1月征期,附表四有建筑業(yè)預(yù)交稅。這個(gè)數(shù)填到主表第28行后,主表的34行是負(fù)數(shù)的,也就是需要退稅。這是為啥?實(shí)際不用退稅的,是有留底。請問老師咋回事呢?

84785033| 提問時(shí)間:2022 01/05 07:31
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佟老師
金牌答疑老師
職稱:稅務(wù)師,中級會(huì)計(jì)師
你好,你是本期應(yīng)交小于預(yù)繳產(chǎn)生了負(fù)數(shù)
2022 01/05 07:33
84785033
2022 01/05 07:36
老師,本期不用交稅,進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng),這種情況是需要退稅嗎?還是怎樣呢
佟老師
2022 01/05 08:09
你可以去辦理退稅的,如果不讓退就抵減下期的
84785033
2022 01/05 08:12
那應(yīng)該在報(bào)表上怎么填列呀?
佟老師
2022 01/05 08:14
你是說申報(bào)表,還是財(cái)務(wù)報(bào)表
84785033
2022 01/05 08:21
肯定是申報(bào)表,現(xiàn)在申報(bào)表是負(fù)數(shù),目前不想退稅,是少認(rèn)證點(diǎn)進(jìn)項(xiàng)稅還是怎樣呢?到底這個(gè)報(bào)表應(yīng)該怎樣填才能是正常的?
佟老師
2022 01/05 08:27
對,你可以少認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額,把這個(gè)稅款夠抵掉就行
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