問題已解決

您好,發(fā)票開錯,專票已抵扣跨月。對方公司開來紅字發(fā)票和正確的專票,怎么做分錄?謝謝。

84785006| 提問時間:2022 01/04 18:33
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
你好,如果這個是購買貨物的紅字發(fā)票, 借應(yīng)付賬款 貸庫存商品 應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項轉(zhuǎn)出 正確的借庫存商品 應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項 貸應(yīng)付賬款。
2022 01/04 18:35
84785006
2022 01/04 18:41
老師您好,發(fā)票的內(nèi)容是運費,怎么寫?謝謝。
郭老師
2022 01/04 18:46
你好,這個是購買貨物的還是銷售貨物的?
84785006
2022 01/04 21:21
是購買貨物
郭老師
2022 01/04 21:22
那就是按上面的來就可以
84785006
2022 01/04 21:23
好的,謝謝老師
郭老師
2022 01/04 21:28
不用客氣,工作愉快。
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