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老師,有增值稅普票和電子普票,報(bào)增值稅的時(shí)候是不是兩個(gè)開票數(shù)額加起來就好了

84785007| 提問時(shí)間:2022 01/04 13:26
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東老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計(jì)師,稅務(wù)師
您好, 是的加起來就行了
2022 01/04 13:27
84785007
2022 01/04 13:29
按實(shí)際銷售金額也就是銷項(xiàng)正數(shù)金額么
東老師
2022 01/04 13:29
對沒錯,就按照這個(gè)數(shù)申報(bào)
84785007
2022 01/04 13:35
老師,我第一次給小規(guī)模個(gè)體戶報(bào)稅,不太相信自己,就報(bào)了個(gè)增值稅,其他直接保存提交的,印花稅也是的
東老師
2022 01/04 13:36
增值稅按照開票金額申報(bào)就可以。附加稅按照增值稅計(jì)算就行
84785007
2022 01/04 13:38
印花稅咋計(jì)算呀,我直接啥都沒寫
東老師
2022 01/04 13:41
沒有合同按照開票金額算呢
84785007
2022 01/04 13:42
老師,我怎么查,我直接啥沒填寫? 提交了
東老師
2022 01/04 13:43
那你開票的話開的是什么內(nèi)容的發(fā)票。
84785007
2022 01/04 13:44
是淘寶客戶,賣的雜七雜八的東西,沒有合同,核定征收個(gè)體戶,啥都沒有
東老師
2022 01/04 13:46
這個(gè)是需要購銷合同計(jì)算印花稅。
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