問題已解決

小規(guī)模納稅人,上一季度已做無票收入,已經(jīng)繳納增值稅了,然后本季度又開具了增值稅專用發(fā)票,我想問一下如何做賬務(wù)處理,以及如何申報

84784994| 提問時間:2022 01/04 08:22
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務(wù)師+中級會計師
你好 賬務(wù)處理:需要做無票收入分錄的紅沖,然后根據(jù)開具發(fā)票做收入分錄。 申報:按正數(shù)收入減去負(fù)數(shù)收入之后的收入金額申報
2022 01/04 08:23
84784994
2022 01/04 08:26
你好,申報這個,我沒太看明白
鄒老師
2022 01/04 08:26
你好 比如無票收入紅沖1萬,正數(shù)收入10萬,實際收入按9萬填寫申報。
84784994
2022 01/04 08:30
這么申報的話,我年累計收入,和賬上就對不上了吖
鄒老師
2022 01/04 08:31
你好,請問是哪里對不上了呢 麻煩說一下對不上的過程
84784994
2022 01/04 08:32
就是,老師您的意思不是讓我本季度少報收入么
鄒老師
2022 01/04 08:33
你好,上個季度無票申報了收入,這個季度把無票收入紅沖,然后根據(jù)開具發(fā)票情況做收入申報,三筆下來沒有增加也沒有減少收入啊?
84784994
2022 01/04 08:34
好噠好噠,那我明白啦
鄒老師
2022 01/04 08:35
祝你學(xué)習(xí)愉快,工作順利! 希望你對我的回復(fù)及時予以平價,謝謝。
84784994
2022 01/04 08:35
但是我這個季度開的是專票吖,這么申報的話,不是重復(fù)繳納稅款了么
鄒老師
2022 01/04 08:36
你好,這個季度無票收入沖銷了啊,整體沒有重復(fù)納稅的?
84784994
2022 01/04 08:42
老師,我還是沒太明白,我的疑問點(diǎn)是,上個季度已經(jīng)繳稅了,這個季度開專票,專票不是必須要繳稅的么,這個怎么沖銷的呢
鄒老師
2022 01/04 08:44
你好,因為上個季度是無票收入申報了。 這個季度做了無票收入負(fù)數(shù)啊,收入負(fù)數(shù)就可以沖銷正常收入的稅款啊 比如無票收入紅沖1萬,正數(shù)收入10萬,實際收入按9萬填寫申報。而不是按10萬申報
84784994
2022 01/04 08:47
哦哦,哦哦。我申報的時候應(yīng)該再去哪一欄寫負(fù)數(shù)呢老師
鄒老師
2022 01/04 08:49
你好,增值稅附表一的無票收入欄次填寫負(fù)數(shù)?
84784994
2022 01/04 08:55
老師,我看了一下附表一,沒有無票收入一欄吖,附表一是:服務(wù)、不動產(chǎn)和無形資產(chǎn)扣除項目明細(xì)
鄒老師
2022 01/04 08:56
你好,小規(guī)模納稅人:直接按正數(shù)收入減去負(fù)數(shù)收入在主表申報 比如無票收入紅沖1萬,正數(shù)收入10萬,實際收入按9萬填寫申報。而不是按10萬申報 增值稅附表一的無票收入欄次填寫負(fù)數(shù) (這個是一般納稅人單位的處理)
84784994
2022 01/04 08:58
我本季度收入減去紅沖收入。那我總收入不就少了么
鄒老師
2022 01/04 09:00
你好,之前季度多做了收入(做無票收入),現(xiàn)在當(dāng)然需要沖銷減少收入啊
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