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老師好!一般納稅人當(dāng)期有紅沖發(fā)票,怎么申請退稅?

84785032| 提問時(shí)間:2022 01/02 17:00
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siyu老師
金牌答疑老師
職稱:中級會(huì)計(jì)師,初級會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好,同學(xué),你開紅票直接就沖了當(dāng)期銷項(xiàng)稅額啊。就已經(jīng)算少納稅了,。。
2022 01/02 17:03
84785032
2022 01/02 17:08
老師我表達(dá)錯(cuò)了,是22年1月紅沖的,12月開的票忘記紅沖,1月份才紅沖,那么12月應(yīng)該多繳稅了,22年1月紅沖,應(yīng)該有退稅吧,需要申請嗎
siyu老師
2022 01/02 17:09
您好,同學(xué),沒有的,相當(dāng)于你12月多繳納,可以在一月份少繳納,不涉及退稅哦!
84785032
2022 01/02 17:15
這張發(fā)票,因?yàn)殚_重復(fù)才紅沖的,沒實(shí)際銷售的噢,本應(yīng)是在12月作廢發(fā)票的,忘記了,所以12月不算多繳稅?因是新公司銷售不多,22年1月估計(jì)會(huì)產(chǎn)生負(fù)數(shù)繳稅。
siyu老師
2022 01/02 17:17
同學(xué),這個(gè)也是沒有辦法退的哦!所以我們在開票系統(tǒng)時(shí)間節(jié)點(diǎn)很重要的!
84785032
2022 01/02 17:33
那么12月份有進(jìn)項(xiàng)抵稅,可以不按稅負(fù)率,多扺點(diǎn)有影響嗎比如銷項(xiàng)有24977.8元,進(jìn)項(xiàng)有23958.84元,相扺后交1018.96元,對于銷售金額192.136.2元,我們繳稅比率會(huì)少嗎,有影響嗎
84785032
2022 01/02 17:34
更正是192136.2元
siyu老師
2022 01/02 17:37
您好,如果有進(jìn)項(xiàng)稅額,當(dāng)然可以抵扣,沒有非要稅負(fù)率多少之說,只要你正常經(jīng)營,正常開票,取的發(fā)票正常抵扣,都是可以的!
84785032
2022 01/02 17:38
好的謝謝老師!
siyu老師
2022 01/02 17:38
您好正常發(fā)票抵扣,不用納稅都可以的
84785032
2022 01/02 17:40
朋友告訴我,要按稅負(fù)比例交稅
siyu老師
2022 01/02 17:43
稅務(wù)率只是一個(gè)企業(yè)他在正常經(jīng)營過程中行業(yè)水平,他不是納稅標(biāo)準(zhǔn),也不是納稅依據(jù),有的虧損企業(yè)他不納稅也正常,我們國家目前是與票管稅,只要你正常經(jīng)營,正常取得發(fā)票都可以抵扣,不必每個(gè)月按稅負(fù)率來給自己來算納稅。
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