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本月銷項(xiàng)稅額1000 進(jìn)項(xiàng)稅額1200 留底200怎么做賬務(wù)處理?我做的對嗎? 結(jié)轉(zhuǎn)增值稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額 1000 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 1000 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅1200 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 1200 借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 200 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 200

84785026| 提問時(shí)間:2022 01/02 12:48
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計(jì)師
你好 對的 是這么做的
2022 01/02 12:50
84785026
2022 01/02 12:52
有人說留底不用做賬是啥意思?
郭老師
2022 01/02 13:03
最后一個分錄不做 只做前兩個
84785026
2022 01/02 13:23
那轉(zhuǎn)出未交增值稅的借方有200的余額啊。那下期如果銷項(xiàng)大與進(jìn)項(xiàng)怎么做???
郭老師
2022 01/02 13:23
轉(zhuǎn)出未交增值稅借方余額,表示留底沒有問題。
郭老師
2022 01/02 13:24
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng) 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng) 需要交增值稅 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅, 貸應(yīng)交稅費(fèi),未交增值稅。
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