問(wèn)題已解決

小規(guī)模納稅人申報(bào)增值稅,圖中這個(gè)問(wèn)題需要怎么修改啊,找不到對(duì)應(yīng)的欄目。提示是按照3計(jì)算的增值稅,然后我開(kāi)票按照1造成的差額,在哪里修改呢

84784990| 提問(wèn)時(shí)間:2022 01/01 23:10
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佟老師
金牌答疑老師
職稱:稅務(wù)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,在后面附表應(yīng)減征的增值稅應(yīng)納稅額按銷(xiāo)售額的2%計(jì)算填寫(xiě)在《增值稅納稅申報(bào)表(小規(guī)模納稅人適用)》“本期應(yīng)納稅額減征額”及《增值稅減免稅明細(xì)表》減稅項(xiàng)目相應(yīng)欄次。
2022 01/01 23:52
84784990
2022 01/02 18:20
這樣還是不行,老師是哪里錯(cuò)了嗎
佟老師
2022 01/02 18:54
你就6萬(wàn)多的銷(xiāo)售額,就填寫(xiě)第10行次其他不用填
84784990
2022 01/02 19:02
好的謝謝就是,對(duì)比不通過(guò)
佟老師
2022 01/02 20:44
上面的第三行不用填
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