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稅務(wù)查稅,補交了今年1-11月份的增值稅和附加稅如何寫分錄

84785007| 提問時間:2021 12/31 17:40
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耿老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師
你好,什么原因讓你們補交的增值稅???因為沒有跨年度按正常的繳納分錄做就可以。罰款和滯納金直接計入營業(yè)外支出。
2021 12/31 17:41
84785007
2022 01/01 12:16
就是說按用電量核算生產(chǎn),沒有罰款和滯納金
84785007
2022 01/01 12:17
麻煩寫一下分錄
耿老師
2022 01/01 14:16
你好借應(yīng)交稅金已交稅金貸銀行存款
84785007
2022 01/01 14:45
計提時怎么做分錄
耿老師
2022 01/01 15:18
你好!補交增值稅會計分錄: 補交當(dāng)年的增值稅 借:應(yīng)交稅金——應(yīng)交增值稅 貸:銀行存款等 補交以前年度的增值稅 1、計提 借:以前年度損益調(diào)整 貸:應(yīng)交稅費——增值稅檢查調(diào)整 2、查補轉(zhuǎn)出 借:應(yīng)交稅費——增值稅檢查調(diào)整 貸:應(yīng)交稅費——未交增值稅 3、補交增值稅 借:應(yīng)交稅費——未交增值稅 貸:銀行存款 4、結(jié)轉(zhuǎn)損益調(diào)整 借:利潤分配——未分配利潤 貸:以前年度損益調(diào)整
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