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老師,我們固定資產(chǎn)清理借方有余額,請(qǐng)問這年末了還要掛賬嗎?怎么處理?

84784982| 提問時(shí)間:2021 12/30 16:47
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bamboo老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
你好 年末了應(yīng)該轉(zhuǎn)銷的
2021 12/30 16:48
84784982
2021 12/30 16:54
怎么轉(zhuǎn),會(huì)計(jì)分錄怎么做
bamboo老師
2021 12/30 16:54
請(qǐng)問是出售還是報(bào)廢
84784982
2021 12/30 16:55
出售了,但是對(duì)方錢只給了一半,我們也沒給對(duì)方開發(fā)票
bamboo老師
2021 12/30 16:56
借 資產(chǎn)處置損益 貸 固定資產(chǎn)清理
84784982
2021 12/30 16:59
后續(xù)收到對(duì)方的錢,我們也給對(duì)方開了發(fā)票,怎么做會(huì)計(jì)分錄
84784982
2021 12/30 17:04
老師,我們沒有資產(chǎn)處置損益這個(gè)科目,這個(gè)是幾級(jí)科目,需要我增加到哪?
bamboo老師
2021 12/30 17:20
沒有的話 可以計(jì)入營業(yè)外收入科目
84784982
2021 12/30 17:31
是營業(yè)外收入還是營業(yè)外支出?
bamboo老師
2021 12/30 17:32
抱歉 手機(jī)選錯(cuò)詞組了 實(shí)在不好意思 應(yīng)該是營業(yè)外支出
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