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內(nèi)部控制審核是發(fā)表什么意見的?與內(nèi)部控制審計有什么區(qū)別?哪些企業(yè)需要出內(nèi)控審核報告?

84785025| 提問時間:2021 12/29 15:44
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凱凱老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師,注冊會計師
內(nèi)控審計的全稱應(yīng)該是內(nèi)部控制審計,它確認、評價企業(yè)內(nèi)部控制有效性的過程,包括確認和評價企業(yè)控制設(shè)計和控制運行缺陷和缺陷等級,分析缺陷形成原因,提出改進內(nèi)部控制建議。
2021 12/29 17:36
凱凱老師
2021 12/29 17:37
內(nèi)部控制審核是指注冊會計師接受委托,就被審核單位管理層對特定日期與財務(wù)報表相關(guān)的內(nèi)部控制有效性的認定進行審核,并發(fā)表審核意見。
84785025
2021 12/30 07:22
審核意見是合理保證還是有限保證
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