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去年年底結帳,計提附加稅多了,今年應怎樣處理

84785003| 提問時間:2021 12/29 10:49
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務師+中級會計師
你好,去年年底結帳,計提附加稅多了,今年的調整分錄是 借:應交稅費—附加稅 貸:以前年度損益調整—稅金及附加?
2021 12/29 10:50
84785003
2021 12/29 11:14
以前年度損益調整成負數是怎么回事
鄒老師
2021 12/29 11:15
你好,把以前年度損益調整,結轉到? 利潤分配—未分配利潤就是了 去年年底結帳,計提附加稅多了,今年的調整分錄是 借:應交稅費—附加稅 貸:以前年度損益調整—稅金及附加? 借:以前年度損益調整—稅金及附加? 貸:利潤分配—未分配利潤
84785003
2021 12/29 11:20
調整后利潤分配-未分配利潤還是負數,說明什么情況
鄒老師
2021 12/29 11:21
你好,說明企業(yè)整體是盈利了?
84785003
2021 12/29 11:37
收到單位轉入工程款,但我?guī)ど衔磼鞈湛?,應怎樣處?/div>
鄒老師
2021 12/29 11:38
你好,是還沒有開具發(fā)票,提前收到了工程款? (如果之后是不同問題,請分別提問,謝謝配合。)
84785003
2021 12/29 11:40
三年以前的工程,票開過了,以前會計未掛帳,現在收到工程款,怎樣處理
鄒老師
2021 12/29 11:43
你好,三年以前的工程,票開過了,以前會計未掛帳,需要先做掛賬處理 借:應收賬款?,貸:以前年度損益調整—主營業(yè)務收入 ,??應交稅費—應交增值稅(銷項稅額) 然后做收款處理 借:銀行存款,貸:應收賬款?
84785003
2021 12/29 11:53
先做掛帳,需要交稅款,這個稅以前交過了,老板不愿交,還有什么處理辦法嗎?
鄒老師
2021 12/29 11:53
你好,既然這個稅以前交過了,現在就不需要再交啊?
84785003
2021 12/29 12:23
最后還是轉入未分配利潤了,是嗎?
鄒老師
2021 12/29 13:01
你好,是的,是這樣的?
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