問題已解決

老師,我們租的辦公室,半年付租金,每月計提租金做的分錄是 借:管理費用-租賃費 貸:其他應(yīng)付款 現(xiàn)在年底沒錢付租金,發(fā)票對方已開,租金先不付,請問分錄怎么做?

84784961| 提問時間:2021 12/29 10:02
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答
郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
你好,借其他應(yīng)付款,借管理費用,借管理費用貸其他應(yīng)付款。
2021 12/29 10:08
84784961
2021 12/29 10:17
就是把之前計提的分錄沖銷,然后重新做 借:管理費用 應(yīng)交稅費-進(jìn)項 貸:其他應(yīng)付款 是這樣嗎?
郭老師
2021 12/29 10:18
可以的,可以這么做。
描述你的問題,直接向老師提問
0/400
      提交問題

      您有一張限時會員卡待領(lǐng)取

      00:10:00

      免費領(lǐng)取
      Hi,您好,我是基于人工智能技術(shù)的智能答疑助手,如果有什么問題可以直接問我呦~