問題已解決

哪位老師給幫忙解答一下增值稅進項發(fā)票的認證,抵扣,留底,整個過程的分錄,謝謝

84785013| 提問時間:2021 12/28 19:48
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艾昵老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
你好, 如果進項大于銷項留抵稅額在進稅額中,按銷項稅額轉(zhuǎn)出 借:應(yīng)交稅費——應(yīng)增(銷) 貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)增(進) 留抵稅額下期在銷項稅額中抵扣,不需要做分錄
2021 12/28 19:49
84785013
2021 12/28 19:51
請問有沒有關(guān)于增值稅認證抵扣的詳細講解
艾昵老師
2021 12/28 19:52
同學(xué)可以首頁咨詢一下客服,學(xué)堂有相關(guān)課程喲
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