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2019年付的款,2021年12月收到服務(wù)費(fèi)發(fā)票,請問這些發(fā)票如何處理?

84785007| 提問時(shí)間:2021 12/28 16:13
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耿老師
金牌答疑老師
職稱:中級會(huì)計(jì)師
你好!付款時(shí)怎么做的賬務(wù)處理?
2021 12/28 16:19
84785007
2021 12/28 16:36
附件是錯(cuò)的,開票品名:技術(shù)服務(wù)費(fèi),付款分錄: 借:應(yīng)付賬款? ? ?350000?? ? ? ? ? 貸:銀行存款? ? ? ? ?350000
耿老師
2021 12/28 16:55
你好!現(xiàn)在借方計(jì)入費(fèi)用就可以,貸方應(yīng)付賬款
84785007
2021 12/28 17:12
請問這些費(fèi)用2021年匯算清繳時(shí)可以稅前抵扣嗎?
耿老師
2021 12/28 17:32
你好!可以企業(yè)所得稅前抵扣的
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