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老師,10月份開出去的專票,現(xiàn)在對方要求重新開,這樣具體要怎么做呢

84785002| 提問時(shí)間:2021 12/28 13:54
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會(huì)計(jì)師
你好,如果你們單位已經(jīng)認(rèn)證了,你需要給對方開一個(gè)紅字信息表,對方給你開紅字發(fā)票。
2021 12/28 13:55
84785002
2021 12/28 13:56
發(fā)票是我們開給對方的
郭老師
2021 12/28 13:56
你好,購買方認(rèn)證了這個(gè)發(fā)票嗎?如果認(rèn)證了,對方給你開紅字信息表,銷售方也就是你們單位自己開紅字發(fā)票,然后開正確的。
84785002
2021 12/28 13:56
那原來的發(fā)票要收回來嗎?
郭老師
2021 12/28 13:58
已經(jīng)認(rèn)證了,不需要退回來的。
郭老師
2021 12/28 13:58
你開了負(fù)數(shù)發(fā)票和正確的,都需要給對方。
84785002
2021 12/28 14:00
如果沒認(rèn)證,就要退回來是嗎?
郭老師
2021 12/28 14:01
哦對的是的這么多。
84785002
2021 12/28 14:03
沒認(rèn)證,我這邊開紅字信息表,重新開具正確發(fā)票,然后把正確的發(fā)票寄給對方?
郭老師
2021 12/28 14:04
你好,對的是的,是這么做的。
84785002
2021 12/28 14:09
那賬務(wù)處理和報(bào)稅上要怎么做呢?
郭老師
2021 12/28 14:10
借、應(yīng)收賬款負(fù)數(shù)貸、主營業(yè)務(wù)收入負(fù)數(shù)應(yīng)交稅費(fèi),負(fù)數(shù) 借應(yīng)收賬款貸主營業(yè)務(wù)收入、應(yīng)交稅費(fèi)。
84785002
2021 12/28 14:12
報(bào)增值稅時(shí)呢
郭老師
2021 12/28 14:12
好,申報(bào)的時(shí)候是個(gè)零, 沒有 填寫零。
84785002
2021 12/28 14:13
就是增值稅申報(bào),因?yàn)橐徽回?fù),所以是沒有影響的?
郭老師
2021 12/28 14:15
你好,對的是的,沒有影響的。
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