問題已解決
上個月報增值稅,進(jìn)項(xiàng)比銷項(xiàng)多出了510.5,所以沒有扣稅,多出的510.5掛在未交增值稅,請問501.5應(yīng)該怎么做轉(zhuǎn)出去抵這個月的稅
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速問速答留抵稅額體現(xiàn)在未交增值稅的借方,不用特別處理,自動延續(xù)到下月抵扣下月的銷項(xiàng)稅
2021 12/28 11:22
84785012
2021 12/28 11:23
好的 謝謝
美橙老師
2021 12/28 11:29
不客氣,祝你工作愉快
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