問(wèn)題已解決

如何暫估,比如我的價(jià)稅合計(jì)是22600,我按照價(jià)稅合計(jì)金額暫估入賬了,比如,借:工程施工—機(jī)械費(fèi),貸:應(yīng)付賬款,那一月開來(lái)發(fā)票了,我咋賬務(wù)處理?

84785015| 提問(wèn)時(shí)間:2021 12/26 12:39
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bamboo老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好 借 借:工程施工—機(jī)械費(fèi), 借方紅字 借 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 借方藍(lán)字
2021 12/26 12:46
84785015
2021 12/26 12:50
什么情形我的發(fā)票是粘回去就行,不用賬務(wù)處理?
bamboo老師
2021 12/26 12:52
暫估金額跟發(fā)票金額一致
84785015
2021 12/26 12:53
就我這種情形,我能把1月拿來(lái)的票貼到12月,1月做紅沖一筆的分錄么?
bamboo老師
2021 12/26 12:54
那發(fā)票應(yīng)該貼在1月藍(lán)字分錄后面吧
bamboo老師
2021 12/26 12:54
那發(fā)票應(yīng)該貼在1月藍(lán)字分錄后面啊 不貼去年分錄后面 您紅沖了 不寫分錄了?
84785015
2021 12/26 13:00
寫啊,就寫一筆分錄,票貼12月
bamboo老師
2021 12/26 13:06
就寫我寫的那筆分錄?
84785015
2021 12/26 13:19
我不知道啊,老說(shuō),先暫估,發(fā)票貼回去,那能貼回當(dāng)月的就只有普票了?
bamboo老師
2021 12/26 13:20
如果您暫估的金額跟發(fā)票金額一致 就貼進(jìn)去 您這個(gè)不一致 啊? 所以1月份寫分錄 發(fā)票就貼一月份就好了啊
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