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異地預(yù)繳的印花稅,怎么填寫申報(bào)表?增值稅和所得稅填表有預(yù)繳那一欄。印花稅怎么填?

84784955| 提問時(shí)間:2021 12/25 08:54
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家權(quán)老師
金牌答疑老師
職稱:稅務(wù)師
沒有預(yù)交那一欄就直接填就是了哈,只要是你在異地申報(bào)的就可以了
2021 12/25 08:59
84784955
2021 12/25 20:00
比如12月開票100萬, 異地預(yù)繳納印花稅100萬×3萬分之 電子稅務(wù)局申報(bào)時(shí)納稅時(shí) 我應(yīng)該怎么做?它沒有預(yù)繳那一欄再填一遍不就等于重復(fù)交印花了嗎?
家權(quán)老師
2021 12/25 20:02
你在異地預(yù)交了,本地就不用再交這部分的印花稅了哈
84784955
2021 12/25 20:03
那印花稅我空保存就行了對(duì)嗎?
家權(quán)老師
2021 12/25 20:18
那個(gè)是按次申報(bào),有就申報(bào),沒就不申報(bào)
84784955
2021 12/25 20:21
我的意思是12月整個(gè)月開票100萬,這100萬外地預(yù)繳了印花稅。1月申報(bào)印花稅就空保存就可以了對(duì)嗎?不用重復(fù)再次申報(bào)繳納了對(duì)嗎
家權(quán)老師
2021 12/25 20:22
是的,不用再次申報(bào)了。
84784955
2021 12/25 20:23
印花稅預(yù)繳的事情我明白了老師,附加稅不太明白,和印花稅同理對(duì)嗎
家權(quán)老師
2021 12/25 20:25
附加稅費(fèi)是根據(jù)已交稅款抵減增值稅后算的,所以不需要額外填
84784955
2021 12/25 20:30
老師假設(shè)12月開票109萬,增值稅總計(jì)9萬,異地預(yù)繳附加稅9×10% 1月附加稅也是0申報(bào)嗎?
家權(quán)老師
2021 12/25 20:32
意思是你本地申報(bào)應(yīng)交增值稅-預(yù)交增值稅=本地本月應(yīng)交增值稅,如果大于0就申報(bào)附加稅費(fèi),等于0就不用再交附加稅費(fèi)
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