問題已解決
老師,我們公司的一個平臺借給其他公司使用,客戶的錢暫時入我們公司,然后我們再把錢轉(zhuǎn)給對方公司,請問這一進一出的錢,我們應該怎么做賬呢?
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答你好 ;? ? ?這個平臺是你們公司名下的嗎 ?? 客戶的錢入你們公司是什么情況。? 過賬還是先借款給你 在還款給對方 ???
2021 12/23 13:00
84785001
2021 12/23 13:02
是我們公司的一個銷售平臺,對方公司在我們平臺賣東西,客戶的錢就入我們賬戶,我們再把這筆錢轉(zhuǎn)給對方公司,相當于錢在我們公司過一下
meizi老師
2021 12/23 13:07
你好 ;? ?那你們賺取服務費嗎 ? 總得有服務費產(chǎn)生的 才能做分錄的??
84785001
2021 12/23 13:11
沒有收服務費就不能做分錄嗎?
meizi老師
2021 12/23 13:16
你好;? 沒有收取服務費 我怕稅務局找你麻煩? ;? 你們代收代付? 這個錢都進入公戶了? ? ??
84785001
2021 12/23 13:19
而且之前會計入的賬都做了主營業(yè)務收入,還有這一筆出的錢做的預付賬款(貨款),掛在那里?,F(xiàn)在就是不知道該怎么做呢而且對方公司只能開服務發(fā)票,真的不知道怎么操作才好
meizi老師
2021 12/23 13:22
?你好 ; 那這個發(fā)票是 誰來開票給 客戶的 。? ? ?
84785001
2021 12/23 13:23
不用開給客戶啊,就好比淘寶客戶,都不會要求開發(fā)票啊
meizi老師
2021 12/23 13:27
你好 ;? 不用開票的話。? 那你前任是直接做的收到多少做多少收入 是嗎 ? 那不就是相當于你去銷貨了??
84785001
2021 12/23 13:29
對呀,現(xiàn)在就是有一筆打給對方公司的錢,他掛在預付賬款的(而且備注是貨款)都好幾個月了,我真不知道這筆預付賬款應該怎么沖掉,往哪走
meizi老師
2021 12/23 13:34
你好 ; 你收到錢做的收入; 那么現(xiàn)在支付出去就是成本了 。? ? 你們 真的是? 別人用你的平臺銷售 。不收取服務費 就直接掛往來了。? ?不然你就得涉稅的??
84785001
2021 12/23 13:37
如果入成本,對方公司也開不了貨款的發(fā)票給我們,只能開服務發(fā)票。
當初做收入的時候也沒有給對方開發(fā)票。
老師,那現(xiàn)在我們這個預付賬款怎么才能走掉呢?
meizi老師
2021 12/23 13:42
你好;? ?關鍵是貨物還不是你的庫存商品 。到時你沒法做賬; 我建議你去紅沖收入 ;重新掛科目 。? 走往來哈? ?
84785001
2021 12/23 13:50
收入也紅沖了嗎?但是上個季度的都已經(jīng)申報了啊,而且收入金額總額是15241.54
轉(zhuǎn)出金額總額是13152.3
金額也對不上,也做不平啊
meizi老師
2021 12/23 13:54
你好;? 也去紅沖。 本身就不是收入; 不然你? ?后面越做越錯 更麻煩? ?
84785001
2021 12/23 14:05
收入做:(摘要:代收A公司貨款)
借:銀行存款 15241.54
貸:其他應付款-A公司 15241.52
出去做:(摘要:往來款)
借:其他應付款-A公司 13152.3
貸:銀行存款13152.3
老師對嗎?中間的差額2089.24入什么科目呢?
但是入賬的時候付款公司是(銀聯(lián)商務股份有限公司)
我們轉(zhuǎn)出是轉(zhuǎn)到對方公司賬上的。可以做往來嗎?
meizi老師
2021 12/23 14:11
你好; 代收代付別去做收入; 比如你收到? 借銀行存款貸其他應付款 ;? 支付 借其他應付款貸銀行存款。 就這樣掛? 。 你又不賺取手續(xù)費的話? ??
84785001
2021 12/23 14:22
老師,中間的差額2089.24又怎么做呢?
之前會計入收入的時候也做了稅費的,也申報了,我們是小規(guī)模納稅人,稅費也是入了營業(yè)外收入的,如果我現(xiàn)在紅沖,是不是連稅費、營業(yè)外收入這些全都要紅沖?
meizi老師
2021 12/23 14:25
?你好; 你們? 不是收到多少轉(zhuǎn)多少給對方嗎。 怎么還有差異了。? 你一定要清楚業(yè)務 ;正常代收代付不會有差異的。? ??
閱讀 92