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小規(guī)模,上期應入賬的增值稅少錄了500,現(xiàn)在補錄要怎么做分錄呢?

84785001| 提問時間:2021 12/23 11:25
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務師+中級會計師
你好,上期應入賬的增值稅少錄了500,與增值稅對應的少入賬的是應收賬款500嗎??
2021 12/23 11:25
84785001
2021 12/23 11:28
不是,之前的財務錄的是 借:庫存現(xiàn)金50000 貸:主營業(yè)務收入50000 沒記稅,但是公賬上是扣了500的增值稅款的
鄒老師
2021 12/23 11:33
你好,根據(jù)你的描述,現(xiàn)在的調整分錄是 借:主營業(yè)務收入 貸:應交稅費—應交增值稅?
84785001
2021 12/23 11:59
好的,謝謝
鄒老師
2021 12/23 12:00
不客氣,祝你學習愉快,工作順利! 希望你對我的回復及時予以平價,謝謝。
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