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老師,我們月底庫存盤盈了,老板說要把它轉(zhuǎn)成現(xiàn)金分給工人們,分錄我怎么做?

84784975| 提問時(shí)間:2021 12/23 10:35
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meizi老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計(jì)師
你好 ;盤盈了 這個(gè) 借庫存商品貸待處理財(cái)產(chǎn)損益 ; 借 待處理財(cái)產(chǎn)損益貸制造費(fèi)用 ; 借制造費(fèi)用-福利費(fèi)貸應(yīng)付職工薪酬 -福利費(fèi) 借 應(yīng)付職工薪酬 -福利費(fèi) 貸庫存現(xiàn)金
2021 12/23 10:36
84784975
2021 12/23 10:44
老師我不走制造費(fèi)用,走管理費(fèi)用可以嗎?
meizi老師
2021 12/23 10:55
你好;? 可以的。? ?但是你要注意下工人是車間的就得 對應(yīng)發(fā)放做制造費(fèi)用去 哈。 不是管理費(fèi)用? ?
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