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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師,請問計提教育費(fèi)附加和地方教育費(fèi)附加的時候,金額搞反了,實(shí)際繳納后,二個科目都有余額,但余額相抵后是零,現(xiàn)在要怎么做賬務(wù)處理?
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速問速答你好,之前計提的時候坐反了,紅沖就可以借應(yīng)交稅費(fèi),借稅金及附加負(fù)數(shù)
2021 12/23 09:46
郭老師
2021 12/23 09:46
重新做借稅金及附加貸應(yīng)交稅費(fèi)。
84785032
2021 12/23 09:49
老師,是在20年12月份做反了,在21年8月份的財務(wù)報表才發(fā)現(xiàn),前面都已經(jīng)結(jié)賬了,現(xiàn)在怎么做
郭老師
2021 12/23 09:51
這個不影響的,對你的利潤沒有影響。
84785032
2021 12/23 09:55
那我是在8月份的報表紅沖,還是反結(jié)賬到1月份紅沖
郭老師
2021 12/23 09:56
做到12月份的就可以啊。
84785032
2021 12/23 09:57
在21年的12月份紅沖嗎
郭老師
2021 12/23 09:59
你好是的,是這么做的。
84785032
2021 12/23 10:04
好的,謝謝老師
郭老師
2021 12/23 10:10
不用客氣,工作愉快。
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