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實(shí)務(wù)
問題已解決
企業(yè)之前一次性支付半年的房租物業(yè)費(fèi),當(dāng)時(shí)是計(jì)入預(yù)付賬款,現(xiàn)在企業(yè)倒閉對方退回剩余的房租物業(yè)費(fèi)要怎么做賬
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速問速答借銀行存款貸預(yù)付賬款。
2021 12/22 15:08
84785010
2021 12/22 15:14
老師,那之前每個月都有攤銷預(yù)付的房租物業(yè)費(fèi),這個月退回了剩余的房租物業(yè)費(fèi)的話,這個月還要正常攤銷嗎
郭老師
2021 12/22 15:15
你好,需要的這個月的沒有退回來的,需要攤銷。
84785010
2021 12/22 15:28
老師,我們的房租物業(yè)費(fèi)其實(shí)這個月攤銷下就已經(jīng)攤完了,然后目前11月底預(yù)付賬款的余額已經(jīng)比這個月退回的房租物業(yè)費(fèi)低了,這種情況攤銷要怎么攤呢?
郭老師
2021 12/22 15:29
你好,那你的預(yù)付賬款出現(xiàn)了負(fù)數(shù)嗎?
郭老師
2021 12/22 15:29
是的話你們需要紅沖管理費(fèi)用的。
84785010
2021 12/22 15:31
有負(fù)數(shù)的
郭老師
2021 12/22 15:32
先調(diào)整多分?jǐn)偟慕桀A(yù)付賬款,借管理費(fèi)用,負(fù)數(shù)借銀行存款,貸預(yù)付賬款。
84785010
2021 12/22 15:59
老師,比如說我們公司目前預(yù)付賬款的余額是借方5萬,本來要是這個月正常攤銷的話余額剛好是0,但是現(xiàn)在公司不做了,物業(yè)那邊就給我們退了7萬的房租物業(yè)費(fèi),具體的會計(jì)科目應(yīng)該怎么做?
郭老師
2021 12/22 16:01
借銀行存款7萬
管理費(fèi)歐-2
貸預(yù)付賬款。
84785010
2021 12/22 16:33
老師,那是借預(yù)付賬款2萬 管理費(fèi)用-2萬銀行存款7萬 貸:預(yù)付賬款7萬嗎
郭老師
2021 12/22 16:34
借銀行存款7萬,管理費(fèi)用-2萬,貸預(yù)付賬款5萬,這個看懂嗎?
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