問題已解決

老師,麻煩問下,我2020年開了一張專用發(fā)票,金額5萬(wàn)多。2021年對(duì)方因錯(cuò)誤讓紅沖,然后又重新開了一張3萬(wàn)多的發(fā)票。我這邊如何做賬務(wù)處理?涉及銷賬和進(jìn)賬不太明白

84784974| 提問時(shí)間:2021 12/22 14:55
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小五子老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師,注冊(cè)會(huì)計(jì)師
你好! 你按原來(lái)錯(cuò)誤的發(fā)票開紅字發(fā)票,分錄按原來(lái)的分錄做紅字分錄就可以。重新開的發(fā)票按銷售的藍(lán)字發(fā)票入賬就可以。
2021 12/22 14:56
84784974
2021 12/22 14:57
跨年了。一般納稅人是不是需要計(jì)入以前年度損益調(diào)整
小五子老師
2021 12/22 14:58
這個(gè)不需要調(diào)整的,直接紅字就可以了。
84784974
2021 12/22 14:58
那銷項(xiàng)稅如何處理?
小五子老師
2021 12/22 14:59
沖紅了之前的銷項(xiàng)就沖掉了,重新開的銷項(xiàng)交稅就可以了。
84784974
2021 12/22 14:59
這個(gè)不是屬于以前的賬嗎?不用通過以前年度損益調(diào)整嗎?
84784974
2021 12/22 14:59
那原來(lái)的都抵扣交完稅了啊?不太明白
小五子老師
2021 12/22 15:00
 1、采用《小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》的企業(yè),發(fā)生跨年發(fā)票紅沖應(yīng)直接沖減收入,具體分錄如下:   借:應(yīng)收賬款(紅字)     貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入(紅字)       應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)(紅字)   沖回成本:   借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本(紅字)     貸:庫(kù)存商品(紅字)   2、采用《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》的企業(yè),發(fā)生跨年發(fā)票紅沖應(yīng)可計(jì)入“以前年度損益調(diào)整”科目,具體分錄如下:   借:以前年度損益調(diào)整     應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)     貸:應(yīng)收賬款   沖回結(jié)轉(zhuǎn)的成本:   借:庫(kù)存商品     貸:以前年度損益調(diào)整   結(jié)轉(zhuǎn)未分配利潤(rùn):   借:利潤(rùn)分配——未分配利潤(rùn)     貸:以前年度損益調(diào)整(余額)
84784974
2021 12/22 15:14
那今年重新開的3萬(wàn)多呢?應(yīng)該也是通過以前年度損益調(diào)整嗎?企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則
84784974
2021 12/22 15:15
收款了5萬(wàn)多。紅沖5萬(wàn)多。再退給對(duì)方2萬(wàn)。實(shí)際收款3萬(wàn)多。
小五子老師
2021 12/22 15:18
是的,之前的業(yè)務(wù)可以按以前年度損益調(diào)整。
84784974
2021 12/22 15:37
那稅還得重新算是嗎?結(jié)轉(zhuǎn)的成本還用沖嗎?
小五子老師
2021 12/22 15:38
是的,重新計(jì)算重新結(jié)轉(zhuǎn)。
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