問題已解決

收票時直接把進(jìn)項稅額做到了進(jìn)項稅額,未放到待認(rèn)證進(jìn)項稅額,已過賬,這個要怎么調(diào)

84785005| 提問時間:2021 12/21 16:09
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bamboo老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師
您好 請問當(dāng)期沒有認(rèn)證嗎
2021 12/21 16:09
84785005
2021 12/21 16:12
有認(rèn)證,進(jìn)項稅額有多,是不是下次我就不需要認(rèn)證,直接抵就行了
bamboo老師
2021 12/21 16:13
有認(rèn)證的話 這樣寫分錄正確的啊
84785005
2021 12/21 17:08
不需要認(rèn)證這么多,我記分錄時沒有認(rèn)證
bamboo老師
2021 12/21 17:38
那用應(yīng)交稅費-待認(rèn)證進(jìn)項稅額
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