問題已解決

老師,這個題也沒說他是應(yīng)稅合并還是免稅合并啊,如果是應(yīng)稅合并,賬面價值大于計稅基礎(chǔ)產(chǎn)生應(yīng)納稅暫時性差異,應(yīng)當(dāng)確認為遞延所得稅負債也對吧?

84784975| 提問時間:2021 12/16 22:25
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悠然老師01
金牌答疑老師
職稱:高級會計師,稅務(wù)師,資產(chǎn)評估師,注冊會計師
學(xué)員你好,商譽不確認遞延所得稅的
2021 12/16 22:26
84784975
2021 12/17 11:11
免稅合并時不確認,應(yīng)稅合并后續(xù)計量中產(chǎn)生暫時性差異的確認遞延所得稅的。。。
悠然老師01
2021 12/17 11:11
商譽是所有的都不確認
84784975
2021 12/17 11:12
老師講的,我哪個地方理解錯了
悠然老師01
2021 12/17 13:02
那是除了商譽以外的其他差異
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