問題已解決

老師你好,這個(gè)庫存商品的話不能出現(xiàn)在這個(gè)期末余額這邊貸方嗎?一定要在借方嗎?就是這個(gè)科目余額表主要看。哪里?

84785010| 提問時(shí)間:2021 12/16 18:13
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meizi老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計(jì)師
你好 ; 是的。? ?貸方的話就負(fù)數(shù) 庫存了 就不合理的。正常是借方放著的??
2021 12/16 18:13
84785010
2021 12/16 18:14
那我沒有庫存商品的話,那我只能做個(gè)暫估,后期有商品回來了再去彌補(bǔ)吧,
84785010
2021 12/16 18:15
我收了別人的送貨單回來這些單的,但是對方?jīng)]有開票給我,那我可以先入賬嗎?可以先入原材料,原材料應(yīng)付某某公司那還要做結(jié)轉(zhuǎn)成本嗎?
meizi老師
2021 12/16 18:21
你好; 是的。 你是不是入庫和出庫有問題? ?。怎么會負(fù)數(shù)了??
84785010
2021 12/16 18:24
所以呢,這個(gè)科目有表我不知道看哪里,我自己出現(xiàn)了問題,我不知道這個(gè)表主要的看哪里的貸方和借方的數(shù)字
meizi老師
2021 12/16 18:36
?你好; 貨物看借方。? ?不會看貸方的。 看你 進(jìn)銷存對不對?
84785010
2021 12/16 18:52
老師你好,我就是沒有材料回來,所以我就做了一個(gè)暫估材料借:庫存商品,應(yīng)付暫估材料
meizi老師
2021 12/16 18:56
?你好; 沒有回來 你去暫估啥 ; 不能隨便去暫估哦? ?
84785010
2021 12/16 18:57
哦,這樣子了,那我該怎么辦?那我的材料是在貸方了,我就做了一個(gè)賬戶,2萬,那我該怎么弄?
meizi老師
2021 12/16 18:59
你好 ;? ?去紅沖暫估分錄? 。? 我估計(jì)你暫估之前 是不是 庫存就賬實(shí)不符合嗎?
84785010
2021 12/16 19:04
那我就把它紅沖暫估分錄開為一個(gè)紅字的,然后這樣子的話庫存的話就是就不會出現(xiàn)貸方,對嗎?
meizi老師
2021 12/16 19:08
是的。? 沒有收到就紅沖下即可 。? 是嘚。? 庫存? 是絕對不能負(fù)數(shù)的;??
84785010
2021 12/16 19:09
好的,謝謝老師耐心的講解
meizi老師
2021 12/16 19:10
?沒事的;希望能幫到你? ?
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