問(wèn)題已解決

企業(yè)三年前取得的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票已抵扣,今年因涉上家發(fā)票虛開(kāi),作出進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出,請(qǐng)問(wèn)相關(guān)完整的會(huì)計(jì)分錄要做哪些?(除了這條分錄:借:應(yīng)交稅金一進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出 貸:應(yīng)交稅金一未交稅金)

84784968| 提問(wèn)時(shí)間:2021 12/15 12:21
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meizi老師
金牌答疑老師
職稱(chēng):中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好 ;? 你這個(gè)是跨年了 是嗎 ? 你結(jié)轉(zhuǎn)? ?做了一筆這個(gè)嗎? ?:借:應(yīng)交稅金一進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出 貸:應(yīng)交稅金一未交稅金?
2021 12/15 12:28
84784968
2021 12/15 12:30
進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出是今年做的,當(dāng)時(shí)就做了這一筆
84784968
2021 12/15 12:31
三年前已抵扣
meizi老師
2021 12/15 12:33
你好 ;? ? 那你就做 ;借利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)貸進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出? , 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅? ; 結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出?? 借:應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅一 進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-一應(yīng)交增值稅一轉(zhuǎn)出未交增值稅 ?借:應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅一 轉(zhuǎn)出未交增值稅貸:應(yīng)交稅費(fèi)一未交增值稅? 繳納:繳納時(shí)借:應(yīng)交稅費(fèi)- -未交增值稅; 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅? 貸:銀行存款??
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