問題已解決
老師好。我公司是酒店行業(yè)一般納稅人,銷售固定資產(chǎn)轎車。申報繳納增值稅時候。選擇13%稅率的貨物及加工修理修配勞務(wù)?還是選擇13%稅率的服務(wù),不動產(chǎn)和無形資產(chǎn)?
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答你好,13%銷售貨物一欄里面的。
2021 12/15 11:22
84784958
2021 12/15 11:34
老師好。如果銷售協(xié)議上注明此轎車售價30萬元。申報增值稅。銷售額是填多少?
郭老師
2021 12/15 11:38
你好,實際也是收到30萬的話,30除以1.13,這個填寫到13%銷售貨物一欄的銷售額里面。
84784958
2021 12/15 11:47
老師你好。因為一些原因。售車款30萬沒收到。我公司也沒開發(fā)票。申報增值稅時候。選:未開具發(fā)票13%稅率的貨物及加工修理修配。銷售額(不含稅額)。應(yīng)納稅額(13%)。等于就繳納增值稅了。等以后實際開發(fā)票那個月申報增值稅。還要再填一遍這個數(shù)嗎?
郭老師
2021 12/15 11:51
騰沖無票收入,然后再做發(fā)票的,不需要重復(fù)交費。
84784958
2021 12/15 13:14
老師你好。這個月無票申報繳納增值稅。等以后開票那個月。不用再填開票申報增值稅了嗎?
郭老師
2021 12/15 13:18
未開具發(fā)票一欄填負數(shù)開具的發(fā)票一欄填寫正數(shù)
需要申報,只不過是不繳納了。
84784958
2021 12/15 13:27
知道了,謝謝老師
郭老師
2021 12/15 13:28
不用客氣,工作愉快。
閱讀 404