問題已解決

老師:因稅務稽查我們的供應商懷疑是虛開發(fā)票,現(xiàn)在我們已抵扣,需要做進項轉出。除了做:借:應交稅金一進項轉出 貸:應交稅金一未交稅金 分錄,還要什么分錄?

84784968| 提問時間:2021 12/15 09:20
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
當時分錄是怎么做的,做到了成本嗎?
2021 12/15 09:23
郭老師
2021 12/15 09:23
當年的還是以前年度的?
84784968
2021 12/15 09:25
業(yè)務發(fā)生在三年前了,當時業(yè)務流程會計記賬完整結束。被通知進項轉出是今年
郭老師
2021 12/15 09:27
借應付賬款貸以前年度損益調整應交稅費應交增值稅,查補稅款, 借應交稅費查補稅款,貸銀行存款完整的做這個。
84784968
2021 12/15 09:33
沒有應付帳款發(fā)生?。渴遣皇亲鰞晒P分錄?借:以前年度損益調整 ? 貸:應交稅交一進項轉出 ? ?借:應交稅金—進項轉出 ?貸:應交稅金一未金稅金
郭老師
2021 12/15 09:35
做一個借營業(yè)外支出貸應付賬款,這個營業(yè)額支出不允許抵扣所得稅。
郭老師
2021 12/15 09:35
你這個匯算清繳的時候,把企業(yè)所得稅補嗎?
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