問題已解決
差額征稅的,收入有50萬,差額20萬按5%交增值稅的,怎么做會計分錄呢?
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速問速答(1)全額確認收入與銷項稅額
借:銀行存款
貸:主營業(yè)務(wù)收入
應(yīng)交稅費———應(yīng)交增值稅(銷項稅額)
(2)確認可扣減的成本費用及“銷項稅額抵減”
借:主營業(yè)務(wù)成本
應(yīng)交稅費———應(yīng)交增值稅(銷項稅額抵減)
貸:銀行存款
(3)月底結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅
借:應(yīng)交稅費———應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)
貸:應(yīng)交稅費———未交增值稅
2021 12/14 13:39
84785026
2021 12/14 13:43
我做納稅申報時,收入填的是20萬,30萬部分根本沒有體現(xiàn)出來
樸老師
2021 12/14 13:52
填寫五十萬
附表三扣除額填寫三十萬
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