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股東用貨款抵分紅,分錄可以寫成借方:未分配利潤 貸方:應付股利 借方:應付股利 貸方:應收賬款,老師這樣對不對?

84785037| 提問時間:2021 12/13 10:30
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立紅老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,稅務師
同學你好,是應該收取股東的貨款么?
2021 12/13 10:30
84785037
2021 12/13 10:39
是我們公司的應收貨款
立紅老師
2021 12/13 10:43
同學你好,是我們公司的應收貨款——是您 方將貨出售給股東,然后股東欠您 公司的貨款么?
84785037
2021 12/13 10:44
對方客戶和我們老板合伙開的我們公司,所以分紅抵貨款
立紅老師
2021 12/13 10:51
同學你好,這樣是不可以的;
84785037
2021 12/13 10:51
那怎么做賬?
立紅老師
2021 12/13 10:52
同學你好,就是正常分紅處理 成借方:未分配利潤 貸方:應付股利? 借方:應付股利? 貸,銀行存款等;
84785037
2021 12/13 11:04
好的,謝謝老師
立紅老師
2021 12/13 11:06
不客氣的,祝您 學習愉快 ;
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