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老師你好,我10月份預(yù)付了貨款,現(xiàn)在收到發(fā)票了,我應(yīng)該如何做賬務(wù)分錄?
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速問速答您好
請問10月份的時候分錄怎么寫的
2021 12/12 15:02
84785029
2021 12/12 15:05
麻煩老師看看
bamboo老師
2021 12/12 15:05
借:原材料等
借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅額
貸:預(yù)付賬款
84785029
2021 12/12 15:08
借、預(yù)付賬款、貸、銀行存款,現(xiàn)在收到對方發(fā)票,但發(fā)票還沒有抵扣
bamboo老師
2021 12/12 15:09
借:原材料等
借:應(yīng)交稅費-待認(rèn)證進(jìn)項稅額
貸:預(yù)付賬款
84785029
2021 12/12 15:12
我剛看對方發(fā)票是10月29號就開的,我昨天才拿到,不影響吧
bamboo老師
2021 12/12 15:12
這個不影響可以入賬的
84785029
2021 12/12 15:15
還有老師我問一下,借庫存商品、借、應(yīng)交稅費、待認(rèn)證進(jìn)項稅額、貸預(yù)付賬款,我在稅務(wù)系統(tǒng)要如何處理?
84785029
2021 12/12 15:20
老師麻煩你了,我當(dāng)時做的就是預(yù)付款總的多少,現(xiàn)在還有一個是訂金5千,還有就是我入賬的時候我要把每一個明細(xì)數(shù)量單獨寫嗎?
bamboo老師
2021 12/12 15:33
當(dāng)月么有購入抵扣 不需要在稅務(wù)系統(tǒng)處理的
84785029
2021 12/12 15:37
等于是我開發(fā)票要抵扣我才在稅務(wù)系統(tǒng)認(rèn)證,才處理是嗎?
bamboo老師
2021 12/12 15:38
開發(fā)票要抵扣才在稅務(wù)系統(tǒng)認(rèn)證,才處理 是的
貨物入庫的時候 是需要按照發(fā)票上的明細(xì)分別入庫
84785029
2021 12/12 15:39
,我當(dāng)時做的就是預(yù)付款總的多少,現(xiàn)在還有一個是訂金5千,還有就是我入賬的時候我要把每一個明細(xì)數(shù)量單獨寫嗎?老師麻煩你看看這個別
bamboo老師
2021 12/12 15:44
要把每一個明細(xì)數(shù)量單獨寫
貨物入庫的時候 是需要按照發(fā)票上的明細(xì)分別入庫? 我前面已經(jīng)回復(fù)了啊
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