問題已解決
老師你好,彌補以前年度的應(yīng)交增值稅,附加稅,滯納金,應(yīng)該怎么樣做分錄呢,這些款項以前并沒有進行計提都。
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速問速答你好,這是你們單位補了收入的嗎?
2021 12/10 12:45
84784991
2021 12/10 19:07
以前是做有收入的?
郭老師
2021 12/10 19:09
不是的
這個業(yè)務(wù)補稅
是因為少做了收入的嗎
84784991
2021 12/10 19:26
不是的,是因為當時以為本單位的是免稅的,因為是民非企業(yè),后來發(fā)現(xiàn)不是免稅,所以得去補交
郭老師
2021 12/10 19:30
你好
之前借銀行貸主營業(yè)務(wù)收入的嗎
84784991
2021 12/10 19:48
是的 基本是這樣
郭老師
2021 12/10 19:51
借以前年度損益調(diào)整貸應(yīng)交稅費查補稅
借查補稅款貸銀行存款
借以前年度損益調(diào)整貸應(yīng)交稅費附加稅所得稅
借應(yīng)交稅費附加稅所得稅
營業(yè)外支出滯納金
貸銀行存款
84784991
2021 12/10 19:53
是民非企業(yè)的呢
郭老師
2021 12/10 20:06
那你是業(yè)務(wù)活動成本的吧
84784991
2021 12/10 20:07
什么呢 ?不太懂
郭老師
2021 12/10 20:08
借提供服務(wù)收入
貸
應(yīng)交稅費查補稅
借查補稅款貸銀行存款
借其他費用貸應(yīng)交稅費附加稅所得稅
借應(yīng)交稅費附加稅所得稅
借其他支出滯納金
貸銀行存款
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