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之前外帳應(yīng)交稅費(fèi)有留底,應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅科目余額是負(fù)數(shù),現(xiàn)在我新建內(nèi)賬,內(nèi)賬不做稅費(fèi),因此我把應(yīng)交稅費(fèi)做到其他應(yīng)收款―稅費(fèi),可是后期我該怎么沖掉呢?

84785026| 提問時間:2017 02/15 20:51
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84785026
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務(wù)師+中級會計師
我就是不知道該借什么科目,外帳有留底增值稅,只是為了報表能做平才做其他應(yīng)收,可是現(xiàn)在卻不知道怎么沖賬了
2017 02/15 20:55
84785026
2017 02/15 20:59
我們是制造企業(yè),當(dāng)然部分進(jìn)項(xiàng)票也是費(fèi)用,老師能不能代我寫的清楚點(diǎn),我轉(zhuǎn)不過來
鄒老師
2017 02/15 20:53
借;相關(guān)科目 貸;其他應(yīng)收款——稅費(fèi)
鄒老師
2017 02/15 20:58
你好,可以管理費(fèi)用,營業(yè)稅金及附加科目
鄒老師
2017 02/15 21:02
借;管理費(fèi)用,營業(yè)稅金及附加 貸;其他應(yīng)收款——稅費(fèi)
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