問題已解決

老師,我公司現(xiàn)在還在籌備期,沒有銷項稅,只有進項稅,這種情況?怎么做增值稅申報?如果負數(shù)申報怎樣做賬務(wù)處理?如果留抵,怎樣做賬務(wù)處理?

84784968| 提問時間:2021 12/09 20:25
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小云老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,注冊會計師
等你有銷項再認證抵扣就行了,是不能申報負數(shù)的
2021 12/09 20:34
84784968
2021 12/09 20:42
那現(xiàn)在做賬務(wù)處理的時候就放在應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅待認證進項稅額科目是嗎?需要抵扣的時候再轉(zhuǎn)出來認證抵扣
小云老師
2021 12/09 21:13
是的,你的理解是正確的
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