問(wèn)題已解決

老師公司今年剛籌建,沒(méi)有收入,但業(yè)務(wù)招待費(fèi)用了120萬(wàn),60%可以做稅前扣除是嗎?等于72萬(wàn)可以扣除,那我們是小規(guī)模企業(yè),那么企業(yè)所得稅是不是可以扣72萬(wàn)*10%=7.2萬(wàn)?

84785045| 提問(wèn)時(shí)間:2021 12/09 17:07
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東老師
金牌答疑老師
職稱(chēng):中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
對(duì)的,這個(gè)就是這么算的
2021 12/09 17:07
84785045
2021 12/09 17:20
老師,那如果明年我們是一般納稅人選擇簡(jiǎn)易征收的話,企業(yè)所得稅怎么算?
東老師
2021 12/09 17:21
收入減去成本費(fèi)用以后的金額計(jì)算
84785045
2021 12/09 17:22
乘以25%?是嗎?
東老師
2021 12/09 17:25
正常的企業(yè)所得稅稅率是25%。
84785045
2021 12/09 18:34
老師,公司有6萬(wàn)元招待費(fèi),這樣的話相當(dāng)于開(kāi)票可以抵60000*60%*10%=3600元企業(yè)所得稅,
東老師
2021 12/09 18:46
你這么10%企業(yè)所得稅稅率怎么來(lái)的,不對(duì)吧
84785045
2021 12/09 19:25
應(yīng)該是25%稅率
東老師
2021 12/09 19:27
對(duì),正常企業(yè)所得稅稅率25%
84785045
2021 12/09 19:36
謝謝老師!
東老師
2021 12/09 19:40
不客氣幫忙給個(gè)五星好評(píng),謝謝您啦。
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