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銷售方開專票開漏一個稅號號碼,請問怎么處理?

84785029| 提問時間:2021 12/08 17:03
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務(wù)師+中級會計師
你好,銷售方開專票開漏一個稅號號碼,如果是當(dāng)月 就作廢,跨月了就需要紅沖
2021 12/08 17:04
84785029
2021 12/08 17:36
如何紅沖?公司是開票ukey軟件的,先紅字信息表,再開負(fù)數(shù)?
鄒老師
2021 12/08 17:36
你好,進(jìn)入開票系統(tǒng),填寫負(fù)數(shù)發(fā)票信息表,提交稅局審批,通過之后根據(jù)通知單號碼錄入開具負(fù)數(shù)發(fā)票
84785029
2021 12/08 17:41
進(jìn)入 增值稅專用發(fā)票負(fù)數(shù) 紅字信息文件路徑。。。如下圖 老師是不是要先到 增值稅專用發(fā)票紅字信息表填開
鄒老師
2021 12/08 17:43
你好,進(jìn)入開票系統(tǒng),填寫負(fù)數(shù)發(fā)票信息表,提交稅局審批,通過之后根據(jù)通知單號碼錄入開具負(fù)數(shù)發(fā)票 (是針對這個回復(fù)有什么疑問嗎)
84785029
2021 12/09 10:08
第一次開負(fù)數(shù)信息表
鄒老師
2021 12/09 10:08
你好,進(jìn)入開票系統(tǒng),填寫負(fù)數(shù)發(fā)票信息表,提交稅局審批,通過之后根據(jù)通知單號碼錄入開具負(fù)數(shù)發(fā)票
84785029
2021 12/09 10:10
先提交這個?老師
鄒老師
2021 12/09 10:12
你好,先填寫好相應(yīng)信息,然后提交審批就是了?
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