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11月增值稅專用發(fā)票銷項票有一張開重復(fù)忘記作廢,12月份紅沖的?,F(xiàn)在要報11月增值稅,應(yīng)該怎么報?
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速問速答11月份正常做賬,12月份做負數(shù)分錄
2021 12/07 14:33
84785006
2021 12/07 14:56
11月份的賬已經(jīng)結(jié)賬了,我報稅在電子稅務(wù)局里怎么操作呀?
84785006
2021 12/07 14:56
開重的發(fā)票11月份沒做到賬里。
東老師
2021 12/07 14:56
報稅的時候,就是把這張負數(shù)發(fā)票,按照負數(shù)填寫申報就行。
84785006
2021 12/07 14:58
稅務(wù)局里自動取得上個月數(shù),是在專票正數(shù)里。我能隨便更改嗎
東老師
2021 12/07 14:58
這個就是正負相抵以后的數(shù)
84785006
2021 12/07 14:58
我現(xiàn)在報11月的增值稅,11月這張發(fā)票是正數(shù),12才紅沖的。
84785006
2021 12/07 14:59
在哪里填負數(shù)
84785006
2021 12/07 14:59
請問在哪里填負數(shù)?
東老師
2021 12/07 15:00
在12月份報稅的時候才填負數(shù)發(fā)票。
84785006
2021 12/07 15:01
是在報12月份的稅的時候再填寫?那現(xiàn)在報11月份的稅用做處理嗎?
東老師
2021 12/07 15:02
這個月報稅的時候不用處理這張增值稅負數(shù)發(fā)票。
84785006
2021 12/07 15:14
老師,我的意思是關(guān)于11月開重的那張發(fā)票我報稅時用做處理嗎?
東老師
2021 12/07 15:15
你報稅的時候正常做賬報稅。
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