問題已解決

不太懂 想要詳細解答

84785018| 提問時間:2021 12/07 13:25
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答
暖暖老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,稅務師,審計師
1固定資產(chǎn)的入賬價值是 210000+2000=212000
2021 12/07 13:27
暖暖老師
2021 12/07 13:28
1借固定資產(chǎn)212000 應交稅費進項稅額27480 貸銀行存款239480
暖暖老師
2021 12/07 13:29
2.借銀行存款508500 貸主營業(yè)務收入450000 應交稅費應交增值稅銷項稅58500
暖暖老師
2021 12/07 13:29
借主營業(yè)務成本300000 貸庫存商品300000
暖暖老師
2021 12/07 13:30
3.借應付職工薪酬79100 貸主營業(yè)務收入70000 應交稅費應交增值稅銷項稅9100
暖暖老師
2021 12/07 13:30
借主營業(yè)務成本50000 貸庫存商品50000
暖暖老師
2021 12/07 13:31
4借應交稅費-未交增值稅26500 -預交增值稅23500 貸銀行存款50000
84785018
2021 12/07 14:55
最后一題怎么算
暖暖老師
2021 12/07 15:01
本月應交增值稅是 58500+9100-27480=40120 借應交稅費-轉(zhuǎn)出未交增值稅40120 貸應交稅費-未交增值稅40120
84785018
2021 12/07 15:02
應交增值稅就是未交增值稅?
暖暖老師
2021 12/07 15:07
不是,你這個是什么意思呢
84785018
2021 12/07 15:08
增值稅算出來就是算進未交增值稅嗎?
暖暖老師
2021 12/07 15:09
是的,需要結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅
84785018
2021 12/07 15:09
當繳納的時候就直接借未交增值稅 貸銀行存款?
暖暖老師
2021 12/07 15:11
借應交稅費-未交增值稅 貸銀行存款
描述你的問題,直接向老師提問
0/400
      提交問題

      您有一張限時會員卡待領取

      00:10:00

      免費領取
      Hi,您好,我是基于人工智能技術的智能答疑助手,如果有什么問題可以直接問我呦~