問(wèn)題已解決

老師您好,想問(wèn)下增值稅申報(bào)表種期末未交稅額與本期應(yīng)補(bǔ)稅額不一致怎么辦?有預(yù)繳稅額重申報(bào)了上月增值稅,也沒(méi)有顯示欠稅

84784947| 提問(wèn)時(shí)間:2021 12/07 09:40
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meizi老師
金牌答疑老師
職稱(chēng):中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好;? ?不一致找原因 。 你 看看上月是否一致 ? 是不是你們結(jié)轉(zhuǎn)的數(shù)據(jù) 不對(duì)? ?
2021 12/07 09:46
84784947
2021 12/07 10:03
上個(gè)月因?yàn)橥獾亟?jīng)營(yíng)有預(yù)繳稅費(fèi),稅務(wù)局把稅費(fèi)給算到11月了,說(shuō)11月可以重申報(bào)10月增值稅,現(xiàn)在本期比期末多上個(gè)月的退稅
meizi老師
2021 12/07 10:08
你好;? ? 那你實(shí)際這個(gè)? 金額是多繳納了的金額不 ?? ? ? ? ?你們是不是有之前留抵過(guò)稅額可以抵減。 所以你現(xiàn)在不顯示欠稅??
84784947
2021 12/07 10:20
沒(méi)有留抵的,更正申報(bào)的也顯示導(dǎo)入了,預(yù)繳的稅額也顯示了,最后期末比本期少,也沒(méi)顯示欠稅
meizi老師
2021 12/07 10:24
你好 ;? ? ? ? ?那你就得找稅務(wù)局那邊問(wèn)下了。 如果修改后數(shù)據(jù) 與你實(shí)際不一致 就得? 去找稅務(wù)局處理下? ?
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