問題已解決

老師您好,我想咨詢下,通過阿里巴巴國際站賣到國外的機(jī)器設(shè)備要怎么做賬和報(bào)稅呢

84785011| 提問時(shí)間:2021 12/07 09:39
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時(shí)問隨時(shí)答
速問速答
樸老師
金牌答疑老師
職稱:會計(jì)師
同學(xué)你好 做跨境電商的就行了
2021 12/07 09:51
84785011
2021 12/07 09:54
我們是商貿(mào)公司,之前一直都是進(jìn)口的,前幾個月才開通的阿里巴巴國際站,跨境電商不懂,老師能說詳細(xì)點(diǎn)么?
樸老師
2021 12/07 10:00
同學(xué)你好 和外貿(mào)公司是一樣的
84785011
2021 12/07 10:03
跨境電商和外貿(mào)公司的賬務(wù)都沒接觸過,老師這樣說我也還是不懂啊
樸老師
2021 12/07 10:09
同學(xué)你好 出口銷售收入會計(jì)分錄: 借:應(yīng)收賬款(或銀行存款等) 貸:主營業(yè)務(wù)收入(或其他業(yè)務(wù)收入等) 月末根據(jù)《免抵退稅匯總申報(bào)表》中計(jì)算出的免抵退稅不予免征和抵扣稅額做如下會計(jì)處理: 借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出) 月末根據(jù)《免抵退稅匯總申報(bào)表》中計(jì)算出的“應(yīng)退稅額”做如下會計(jì)處理: 借:其他應(yīng)收款——應(yīng)收補(bǔ)貼款 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(出口退稅) 月末根據(jù)《免抵退稅匯總申報(bào)表》中計(jì)算出的免抵稅額做如下會計(jì)處理: 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(出口抵減內(nèi)銷產(chǎn)品應(yīng)納稅額) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(出口退稅) 收到出口退稅款時(shí),做如下會計(jì)處理: 借:銀行存款 貸:其他應(yīng)收款——應(yīng)收補(bǔ)貼款
84785011
2021 12/07 10:15
那跨境電商出口也是要開發(fā)票的么?稅率開免稅的么?
樸老師
2021 12/07 10:23
同學(xué)你好 這個可以不開票 稅率開零稅率
84785011
2021 12/07 10:27
不開票的話申報(bào)做不開票收入么
樸老師
2021 12/07 10:33
同學(xué)你好 不是 是出口退稅
描述你的問題,直接向老師提問
0/400
      提交問題

      您有一張限時(shí)會員卡待領(lǐng)取

      00:10:00

      免費(fèi)領(lǐng)取
      Hi,您好,我是基于人工智能技術(shù)的智能答疑助手,如果有什么問題可以直接問我呦~