問(wèn)題已解決

如異常增值稅憑證解除異常,進(jìn)項(xiàng)留抵稅額,前期做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出,后續(xù)賬務(wù)處理怎樣,增值稅會(huì)計(jì)分錄?

84784970| 提問(wèn)時(shí)間:2021 12/06 22:01
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思頓喬老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師
借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)負(fù)數(shù)   貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出)負(fù)數(shù)
2021 12/06 22:02
84784970
2021 12/06 22:05
做相反就可以?不涉及明細(xì)科目待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額或增值稅留抵稅額?
思頓喬老師
2021 12/07 00:03
您好,這個(gè)是不涉及的
思頓喬老師
2021 12/07 00:03
留底稅額這個(gè)不需要做會(huì)計(jì)分錄
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