問題已解決

期末暫估的庫存,已結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本,月初要怎么紅沖?

84785030| 提問時間:2021 12/06 14:41
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務師+中級會計師
你好,根據(jù)發(fā)票沖銷暫估入賬 借:應付賬款-暫估 ,??貸:庫存商品
2021 12/06 14:42
84785030
2021 12/06 14:43
是不是發(fā)票有多少就沖多少?
鄒老師
2021 12/06 14:43
你好,是根據(jù)之前暫估入賬多少,就紅沖多少?
84785030
2021 12/06 14:46
之前是暫估成本來報稅的,現(xiàn)在是有購進材料的發(fā)票,但是金額不夠,是全部沖還是按照發(fā)票金額沖
鄒老師
2021 12/06 14:47
你好,是根據(jù)之前暫估入賬多少,就紅沖多少? (是針對這個回復有什么疑問嗎)
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