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老師,我購入茶葉,款已經(jīng)支付了,貨也到了,發(fā)票還沒到,這樣要怎么寫分錄

84785042| 提問時間:2021 12/06 09:03
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務師+中級會計師
你好 借:預付賬款,貸:銀行存款 借:庫存商品或原材料,貸:應付賬款—暫估
2021 12/06 09:04
84785042
2021 12/06 09:06
老師,是要做暫估的分錄嗎?那收到發(fā)票時候又該怎么做呢
鄒老師
2021 12/06 09:09
你好,是的,是需要做暫估入賬處理 取得發(fā)票的時候 根據(jù)發(fā)票沖銷暫估 借:應付賬款-暫估 ,??貸:庫存商品或原材料 根據(jù)發(fā)票入賬 借:庫存商品或原材料??,應交稅費—應交增值稅(進項稅額),??貸:預付賬款
84785042
2021 12/06 09:35
老師,暫估的憑證后應該附什么單據(jù)
鄒老師
2021 12/06 09:37
你好,暫估的憑證后,附件是:對方的送貨單?
84785042
2021 12/06 09:40
那沖銷暫估時候呢不用附附件嗎?
鄒老師
2021 12/06 09:44
你好,沖銷暫估時候,附件就是相應的發(fā)票啊?
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