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麻煩老師看看這道題。

84784979| 提問時(shí)間:2021 12/05 21:35
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fancy老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師
同學(xué)您好,麻煩稍等下
2021 12/05 22:36
fancy老師
2021 12/05 22:39
1 借:開發(fā)支出-費(fèi)用化支出 400 貸:原材料 200 應(yīng)付職工薪酬 200 2借:開發(fā)支出-資本化支出 1200 貸:銀行存款 1200
fancy老師
2021 12/05 22:41
3借:研發(fā)費(fèi)用 400 貸:開發(fā)支出-費(fèi)用化支出400 4借:無形資產(chǎn) 1200 貸:開發(fā)支出-資本化支出 1200
fancy老師
2021 12/05 22:45
5借:制造費(fèi)用 120 (120/10) 貸:累計(jì)攤銷 120 6賬面凈值=1200-120=1180 7計(jì)提減值準(zhǔn)備=1180-900=280萬元 借:資產(chǎn)減值損失 280 貸:無形資產(chǎn)減值準(zhǔn)備 280
fancy老師
2021 12/05 22:48
8:資產(chǎn)負(fù)債表記錄900萬元 9:無形資產(chǎn)攤銷900/9=100萬元 借:制造費(fèi)用 100 貸:累計(jì)攤銷 100
fancy老師
2021 12/05 22:53
10借:銀行存款 1060 累計(jì)攤銷 220 無形資產(chǎn)減值準(zhǔn)備 280 貸:無形資產(chǎn) 1200 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷)60 資產(chǎn)處置損益 300
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