問題已解決

請問老師,上個(gè)月一筆費(fèi)用1000,次月付款時(shí)發(fā)現(xiàn)費(fèi)用多記了實(shí)際應(yīng)付800,該如何做賬

84784958| 提問時(shí)間:2021 12/04 15:02
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務(wù)師+中級會計(jì)師
你好,根據(jù)你的描述,調(diào)整分錄是 借:應(yīng)付賬款?200,貸:管理費(fèi)用等科目 200
2021 12/04 15:03
84784958
2021 12/04 15:07
這個(gè)跨越了,不涉及到本年利潤科目么
鄒老師
2021 12/04 15:07
你好,跨月了沒有跨年,直接做上面的調(diào)整處理,然后把管理費(fèi)用結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤就是了
84784958
2021 12/04 15:18
好的謝謝老師
鄒老師
2021 12/04 15:18
不客氣,祝你學(xué)習(xí)愉快,工作順利! 希望你對我的回復(fù)及時(shí)予以平價(jià),謝謝。
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