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請教老師,11月開出的銷項票,因為11月發(fā)生的成本票在11月沒有開出來,實際費用是發(fā)生在11月,進項票在12月收到的,,本月申報的話可以把12月收到的進項票稅額提前抵扣嗎?這樣就可以本月申報少交點增值稅

84785044| 提問時間:2021 12/03 10:55
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
不可以的,開票日期必須是11月30號才可以抵扣增值稅,你的成本可以在11月份暫估。
2021 12/03 10:59
84785044
2021 12/03 12:40
老師說的對,但是進項稅額做不了當(dāng)月還是抵扣不了,建筑業(yè)的人材機暫估分錄是怎么做的,月末暫估結(jié)轉(zhuǎn)成本的分錄呢?
郭老師
2021 12/03 12:45
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