問題已解決
請教老師,11月開出的銷項票,因為11月發(fā)生的成本票在11月沒有開出來,實際費用是發(fā)生在11月,進項票在12月收到的,,本月申報的話可以把12月收到的進項票稅額提前抵扣嗎?這樣就可以本月申報少交點增值稅
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答不可以的,開票日期必須是11月30號才可以抵扣增值稅,你的成本可以在11月份暫估。
2021 12/03 10:59
84785044
2021 12/03 12:40
老師說的對,但是進項稅額做不了當月還是抵扣不了,建筑業(yè)的人材機暫估分錄是怎么做的,月末暫估結轉成本的分錄呢?
郭老師
2021 12/03 12:45
借庫存商品貸應付賬款。
借主營業(yè)務成本貸庫存商品
閱讀 76